Orden de Compra. Nº2902-300-SE26 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO - ESCUELA ANTUPIRÉN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-300-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO - ESCUELA ANTUPIRÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-7-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004- SUB NORMAL del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 9452,10062
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO OELCKERS
Razón Social OELCKERS Y VELASQUEZ LIMITADA
R.U.T. 78.389.746-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO OELCKERS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647
12181501
Ceras sintéticas3Unidad no definidaCERA LIQUIDA ROJACERA LIQUIDA ROJA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
31211910
Mitones2Unidad no definidaCAJA GUANTES TALLA M Y LCAJA GUANTES TALLA M Y L $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.672 $ 10.672
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaDANZARINADANZARINA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
Total Neto $ 49.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.452
TOTAL OC $ 59.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.