Orden de Compra. Nº2902-32-SE18 "MATERIALES REPARACIONES ESCUELA CALETA EL MANZANO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-32-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES ESCUELA CALETA EL MANZANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 81454,11568
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 5" CODIGO 1-7-131RODILLO CHIPORRO 5" CODIGO 1-7-131 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.529
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHA 2 1/2" ETERNA CODIGO 1-7-146BROCHA 2 1/2" ETERNA CODIGO 1-7-146 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.664
60121001
Pinturas12Unidad no definidaPINTURA AL AGUA COLOR LILA CODIGO 1-1-353PINTURA AL AGUA COLOR LILA CODIGO 1-1-353 $ 16.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.936 $ 195.933
60121001
Pinturas5Unidad no definidaPINTURA AL AGUA COLOR ROJO RUBÍ CODIGO 1-1-373PINTURA AL AGUA COLOR ROJO RUBÍ CODIGO 1-1-373 $ 21.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.840 $ 105.840
60121001
Pinturas5Unidad no definidaPINTURA AL AGUA COLOR BLANCO CODIGO 1-1-380PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO CODIGO 1-1-380 $ 16.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.740 $ 83.739
Total Neto $ 428.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.454
TOTAL OC $ 510.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.