Orden de Compra. Nº2902-328-SE11 "MATERIALES ASEO ESC. CATARATAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-328-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ESC. CATARATAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-328-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 24875,630252033
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas8UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.432 $ 11.429
47131618
Mopas húmedas4UnidadDANZARINASDANZARINAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
Escobillones6UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.328
Ceras sintéticas30UnidadSACHET CERA ROJA C/TIERRA COLOR BRILLINASACHET CERA ROJA C/TIERRA COLOR BRILLINA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
Detergentes surfactantes5UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723
Limpiadores de suelo20UnidadVIRUTILLA GRUESAVIRUTILLA GRUESA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303
12181501
Ceras sintéticas10LitroCERA LIQUIDA INCOLORA BLEMCERA LIQUIDA INCOLORA BLEM $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126
Cloro Cl20LitroCLOROCLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
Limpiadores de uso general4UnidadTRAPERO DOBLES C/HOJALTRAPERO DOBLES C/HOJAL $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
12181501
Ceras sintéticas10LitroCERA LIQUIDA ROJA BLEMCERA LIQUIDA ROJA BLEM $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126
47131806
Barniz o ceras de muebles4UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
42132202
Dediles4UnidadGUANTES DESECHABLESGUANTES DESECHABLES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
47131611
Palas para basura2UnidadPALA BASURA C/MANGOPALA BASURA C/MANGO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
12161902
Detergentes surfactantes2kilogramoDETERGENTEDETERGENTE $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
Total Neto $ 130.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.876
TOTAL OC $ 155.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.