Orden de Compra. Nº
2902-355-SE16
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MATERIALES DE ASEO ESCUELA QUIACA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-355-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO ESCUELA QUIACA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-23-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
10090,75275
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuela
Razón Social
MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T.
12.164.452-5
Sucursal
manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
12
Unidad no definida
SACHET CERA INCOLORA BLEM
SACHET CERA INCOLORA BLEM
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.210
46181504
Guantes protectores
2
Unidad no definida
GUANTES T M
GUANTES T M
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.109
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80X110
BOLSA BASURA 80X110
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.042
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
DANZARINAS
DANZARINAS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
47131615
Escobillones
1
Unidad no definida
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.109
12161902
Detergentes surfactantes
2
kilogramo
DETERGENTE
DETERGENTE
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Litro
CLORO
CLORO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
Total Neto
$ 53.109
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.091
TOTAL OC
$ 63.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.