Orden de Compra. Nº
2902-366-SE12
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MATERIALES ASEO ESCUELA MAÑIHUEICO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-366-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO ESCUELA MAÑIHUEICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-11-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
7312,6050420067
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuela
Razón Social
MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T.
12.164.452-5
Sucursal
manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad
BOLSA BASURA GRANDE
BOLSA BASURA GRANDE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.403
47131801
Limpiadores de suelos
3
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.412
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF EN CREMA GRANDE
CIF EN CREMA GRANDE
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
DANZARINAS
DANZARINAS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
12181501
Ceras sintéticas
8
Unidad
CERA CASINO AMARILLA
CERA CASUNO AMARILLA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.432
$ 11.429
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
VIRUTILLA PISO FINA
VIRUTILLA PISO FINA
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.630
$ 5.630
12161902
Detergentes surfactantes
1
kilogramo
DETERGENTE RINSO
DETERGENTE RINSO
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
12141901
Cloro Cl
5
Litro
CLORO
CLORO
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.815
$ 2.815
Total Neto
$ 38.487
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.313
TOTAL OC
$ 45.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.