Orden de Compra. Nº2902-385-SE18 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA EL VARAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-385-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA EL VARAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 13293,60897
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaBOLSA BASURA 70X90BOLSA BASURA 70X90 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaDANZARINASDANZARINAS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
47131609
Magos para escobas o traperos3Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
12141901
Cloro Cl6Unidad no definidaCLOROCLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definidaDETERGENTEDETERGENTE $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.076
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaCIF CREMA GRANDECIF CREMA GRANDE $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
12181501
Ceras sintéticas15Unidad no definidaCERA CREMA ROJACERA CREMA ROJA $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.353
27112004
Palas2Unidad no definidaPALASPALAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaGUANTES T- MGUANTES T- M $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
47131801
Limpiadores de suelos12Unidad no definidaVIRUTILLA PISO N°2VIRUTILLA PISO N°2 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101
Total Neto $ 69.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.294
TOTAL OC $ 83.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.