Orden de Compra. Nº2902-394-SE22 "Materiales de Higiene Colegio M. Hitchcock"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-394-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-05-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Higiene Colegio M. Hitchcock
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-58-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 151920,16618
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico100Unidad no definidaROLLO PAPEL SECANTE OSO X150 MTS.ROLLO PAPEL SECANTE OSO X150 MTS. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.700 $ 327.731
42132205
Guantes quirúrgicos20Unidad no definidaCAJA GUANTE QUIRURGICO TALLA M Y L.CAJA GUANTE QUIRURGICO TALLA M Y L. $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.084
53131606
Desodorantes50Unidad no definidaDESINFECTANTE AEROSOL IGENIXDESINFECTANTE AEROSOL IGENIX $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.550 $ 115.546
12191601
Solventes de alcohol30Unidad no definidaALCOHOL AL 70 %ALCOHOL AL 70 % $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.220 $ 146.218
Total Neto $ 799.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.920
TOTAL OC $ 951.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.