Orden de Compra. Nº2902-412-SE23 "INSUMOS PARA MANTENCIONES SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA ANTUPIRÉN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-412-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANTENCIONES SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA ANTUPIRÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-68-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 34966,383506
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Razón Social FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA
R.U.T. 77.102.185-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181511
Inodoros6Unidad no definidaManilla wc plásticaManilla wc plástica $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.613
30181511
Inodoros5Unidad no definidaFlapper wc HoffensFlapper wc Hoffens $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244
30181511
Inodoros6Unidad no definidaAsiento soplado sigma astraAsiento soplado sigma astra $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.330 $ 39.328
30181511
Inodoros5Unidad no definidaMonomando lavatorioMonomando lavatorio $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
30181511
Inodoros4Unidad no definidaSello antifuga HoffensSello antifuga Hoffens $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723
30181511
Inodoros2Unidad no definidaSika flex blancoSika flex blanco $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
30181511
Inodoros2Unidad no definidaKit estanque WC HoffensKit estanque WC Hoffens $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176
Total Neto $ 184.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.966
TOTAL OC $ 219.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.