Orden de Compra. Nº
2902-449-SE23
"
MATERIALES MANTENCIONES LICEO HORNOPIRÉN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-449-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCIONES LICEO HORNOPIRÉN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-68-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
52529,406324
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Razón Social
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA
R.U.T.
77.102.185-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
2
Unidad no definida
Clavos inchalam 3"
Clavos inchalam 3"
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
31161503
Clavo-tornillo
2
Unidad no definida
Clavos inchalam 4"
Clavos inchalam 4"
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
31161503
Clavo-tornillo
100
Unidad no definida
Tornillo vulcanita 4
Tornillo vulcanita 4
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.042
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad no definida
AGUA RAS
AGUA RAS
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
31163301
Plancha de relleno
2
Unidad no definida
Plancha terciado estructural 12 mm
Plancha terciado estructural 12 mm
$ 21.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.858
$ 42.857
11121610
Maderas duras
10
Unidad no definida
Pino 2x3 x 3,20 mts
Pino 2x3 x 3,20 mts
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.891
31201527
Cintas de espuma
3
Unidad no definida
CINTA ASFALTICA
CINTA ASFALTICA
$ 30.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.504
$ 90.504
13111308
Espuma del poliestireno
2
Unidad no definida
ESPUMA EXPA
ESPUMA EXPA
$ 12.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.538
$ 24.538
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHAS
BROCHAS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLOS
RODILLOS
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.588
$ 10.588
86131502
Pintura
3
Unidad no definida
GALON OLEO BLANCO
GALON OLEO BLANCO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
23131507
Tela para lijar
10
Unidad no definida
LIJA DE MADERA 100
LIJA DE MADERA 100
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
Total Neto
$ 276.471
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.529
TOTAL OC
$ 329.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.