Orden de Compra. Nº2902-492-SE11 "MATERIALES ASEO PIE ESCUELA ANTUPIREN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-492-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO PIE ESCUELA ANTUPIREN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-328-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 25501,512687985
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadVIM CLORO GELVIM CLORO GEL $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.437
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadLYSOFORMLYSOFORM $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.792 $ 14.790
12161803
Aerosoles10UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadDESINFECTANTE POETDESINFECTANTE POET $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
53102305
Pañales para bebé8UnidadPAÑALES XG X 24PAÑALES XG X 24 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.544 $ 33.546
47131502
Paños de limpieza10UnidadDANZARINASDANZARINAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLAS NOVATOALLAS NOVA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.109
14111704
Papel higiénico50UnidadCONFORT - CONFORTCONFORT - CONFORT $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.706
Total Neto $ 134.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.502
TOTAL OC $ 159.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.