Orden de Compra. Nº2902-497-SE19 "MATERIALES REPARACIONES ESCUELA CATARATAS DEL ALERCE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-497-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES ESCUELA CATARATAS DEL ALERCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-24-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 25675,54132
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes10Unidad no definidaTUBO FLUORESCENTE COD. 2-51-8TUBO FLUORESCENTE COD. 2-51-8 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
13111016
Polietileno3Unidad no definidaPOLIETILENO NEGRO COD. 49-2-1POLIETILENO NEGRO COD. 49-2-1 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHA ETERNA COD.1-7-134BROCHA ETERNA COD.1-7-134 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
39101601
ampolletas halógenas8Unidad no definidaAMP. A/E 105 W COD. 2-3-458AMP. A/E 105 W COD. 2-3-458 $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.064 $ 88.067
60121001
Pinturas2Unidad no definidaGLN. ANTIC. VERDE COD. 1-2-157GLN. ANTIC. VERDE COD. 1-2-157 $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.404 $ 18.403
46171505
Llaves1Unidad no definidaMONOM. LAV COD. 9-1-1742MONOM. LAV COD. 9-1-1742 $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaSIFON REG. COD. 30-3-20SIFON REG. COD. 30-3-20 $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647 $ 1.647
13102011
Nylon - Poliamida (PA)20Unidad no definidaNYLON BOB. 20 MM COD. 28-36-40NYLON BOB. 20 MM COD. 28-36-40 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 135.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.676
TOTAL OC $ 160.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.