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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2902-497-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIONES ESCUELA CATARATAS DEL ALERCE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2904-24-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
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Comuna |
Hualaihué
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Impuesto |
25675,54132 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
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Razón Social |
FERRETERIAS WEITZLER S A
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R.U.T. |
92.874.000-5 |
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Sucursal |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101701
| Tubos fluorescentes | 10 | Unidad no definida | TUBO FLUORESCENTE COD. 2-51-8 | TUBO FLUORESCENTE COD. 2-51-8 |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.120
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$ 4.118
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13111016
| Polietileno | 3 | Unidad no definida | POLIETILENO NEGRO COD. 49-2-1 | POLIETILENO NEGRO COD. 49-2-1 |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.043
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$ 5.042
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31211904
| Brochas | 5 | Unidad no definida | BROCHA ETERNA COD.1-7-134 | BROCHA ETERNA COD.1-7-134 |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.100
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$ 7.101
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39101601
| ampolletas halógenas | 8 | Unidad no definida | AMP. A/E 105 W COD. 2-3-458 | AMP. A/E 105 W COD. 2-3-458 |
$ 11.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.064
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$ 88.067
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60121001
| Pinturas | 2 | Unidad no definida | GLN. ANTIC. VERDE COD. 1-2-157 | GLN. ANTIC. VERDE COD. 1-2-157 |
$ 9.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.404
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$ 18.403
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46171505
| Llaves | 1 | Unidad no definida | MONOM. LAV COD. 9-1-1742 | MONOM. LAV COD. 9-1-1742 |
$ 9.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.076
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$ 9.076
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40141716
| Sifones en P | 1 | Unidad no definida | SIFON REG. COD. 30-3-20 | SIFON REG. COD. 30-3-20 |
$ 1.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.647
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$ 1.647
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13102011
| Nylon - Poliamida (PA) | 20 | Unidad no definida | NYLON BOB. 20 MM COD. 28-36-40 | NYLON BOB. 20 MM COD. 28-36-40 |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.681
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Total Neto
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$ 135.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.676
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$ 160.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.