Orden de Compra. Nº2902-521-SE24 "ADQUISICION INSUMOS - ESCUELA CANDELARIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-521-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS - ESCUELA CANDELARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 6468,55
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito30Unidad no definidaLÁPIZ GRAFITO LÁPIZ GRAFITO $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
44121708
Marcadores5Unidad no definidaPLUMÓN PIZARRA AZULPLUMÓN PIZARRA AZUL $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.195
44121708
Marcadores5Unidad no definidaPLUMÓN PIZARRA ROJO PLUMÓN PIZARRA ROJO $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.195
44121708
Marcadores5Unidad no definidaPLUMÓN PIZARRA NEGROPLUMÓN PIZARRA NEGRO $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.195
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad no definidaSTICK FIX 40 GRSTICK FIX 40 GR $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
Total Neto $ 34.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.469
TOTAL OC $ 40.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.