Orden de Compra. Nº
2902-530-SE22
"
MATERIALES JARDIN PASO A PASITO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-530-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES JARDIN PASO A PASITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-58-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
154802,099575
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRAULIO RODRIGO
Razón Social
COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T.
76.486.156-6
Sucursal
BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211903
Equipo para protección
25
Unidad no definida
CAJA MASCARILLAS
CAJA MASCARILLAS
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.825
$ 79.832
31211910
Mitones
20
Unidad no definida
caja guantes vinilo
caja guantes vinilo
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.900
$ 226.891
53112102
Cubre calzado o botas de goma de señora
3
Unidad no definida
caja cubre calzado
caja cubre calzado
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.949
$ 23.950
11121802
Algodón
20
Unidad no definida
PQTE ALGODON
PQTE ALGODON
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.540
$ 65.546
53131608
Jabones
15
Unidad no definida
LITROS JABON
LITROS JABON
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.105
$ 27.101
12191601
Solventes de alcohol
35
Unidad no definida
LITROS ALCOHOL AL 70º
LITROS ALCOHOL AL 70º
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.770
$ 161.765
12191601
Solventes de alcohol
10
Unidad no definida
LITROS ALCOHOL GEL
LITROS ALCOHOL GEL
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.550
$ 65.546
53102104
Overol y sobretodo para mujer
15
Unidad no definida
OVEROL BLANCO SANITIZAR
OVEROL BLANCO SANITIZAR
$ 2.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.880
$ 44.874
42131611
Gorras de quirófano
1
Unidad no definida
caja tocas
caja tocas
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.143
$ 7.143
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
13
Unidad no definida
ESCUDO FACIAL
ESCUDO FACIAL
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.393
$ 16.387
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
2
Unidad no definida
ROLLO PECHERAS X 100
ROLLO PECHERAS X 100
$ 47.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.714
$ 95.714
Total Neto
$ 814.748
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 154.802
TOTAL OC
$ 969.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.