Orden de Compra. Nº2902-688-SE13 "MATERIAL DE OFICINA ESCUELA RURAL CORDILLERA NEVADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-688-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA RURAL CORDILLERA NEVADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 13262,19
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
R.U.T. 79.668.170-5
Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5Unidad no definidaPOTE COLA FRÍA DE 1 KGPOTE COLA FRÍA DE 1 KG $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125 $ 10.125
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12Unidad no definidaSITCK FIX GRANDE 40 GRS.SITCK FIX GRANDE 40 GRS. $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.052 $ 8.052
60121501
Rotuladores de base acuosa4Unidad no definidaPLUMÓN PIZARRA COLOR AZUL X 12 U.PLUMÓN PIZARRA COLOR AZUL X 12 U. $ 5.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064
31201603
Gomas30Unidad no definidaGOMAS DE BORRAR GRANDE STAEDLERGOMAS DE BORRAR GRANDE STAEDLER $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.610 $ 17.610
44121619
Sacapuntas10Unidad no definidaSACAPUNTAS C/DEPOSITOSACAPUNTAS C/DEPOSITO $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070 $ 3.070
44121706
Lápices de madera10CajaLAPICES GRAFITOLAPICES GRAFITO $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880
Total Neto $ 69.801
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.262
TOTAL OC $ 83.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.