Orden de Compra. Nº
2902-690-SE19
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MATERIALES ESCENOGRAFIA Y PREMIACIÓN ACTIVIDAD DÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-690-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESCENOGRAFIA Y PREMIACIÓN ACTIVIDAD DÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-29-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
27435,03556
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Independencia
Razón Social
CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ ALMONACID
R.U.T.
14.226.391-2
Sucursal
Libreria Independencia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121108
Croqueras
9
Unidad no definida
CROQUERAS DOBLE FAZ
CROQUERAS DOBLE FAZ
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.598
$ 41.597
44121706
Lápices de madera
9
Unidad no definida
SET LAPICES CARBÓN
SET LAPICES CARBÓN
$ 5.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.914
$ 49.916
14111525
Papel multiuso
2
Unidad no definida
RESMA OPALINA CREMA
RESMA OPALINA CREMA
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.194
$ 25.193
14121503
Cartulina
10
Unidad no definida
PLIEGO CARTULINA BLANCA
PLIEGO CARTULINA BLANCA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.277
14121503
Cartulina
10
Unidad no definida
PLIEGO CARTULINA AZUL
PLIEGO CARTULINA AZUL
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.277
14121503
Cartulina
10
Unidad no definida
PLIEGO CARTULINA CELESTE
PLIEGO CARTULINA CELESTE
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.277
14121503
Cartulina
20
Unidad no definida
PLIEGO CARTULINA METALIZADA
PLIEGO CARTULINA METALIZADA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.286
11151508
Fibras de lana
1
Unidad no definida
OVILLO LANA
OVILLO LANA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
60121124
Papel kraft
10
Unidad no definida
PAPEL KRAFT
PAPEL KRAFT
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
14121503
Cartulina
1
Unidad no definida
SOBRE CARTULINA COLORES
SOBRE CARTULINA COLORES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
Total Neto
$ 144.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.435
TOTAL OC
$ 171.830
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.