Orden de Compra. Nº2902-690-SE19 "MATERIALES ESCENOGRAFIA Y PREMIACIÓN ACTIVIDAD DÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-690-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCENOGRAFIA Y PREMIACIÓN ACTIVIDAD DÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-29-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 27435,03556
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Independencia
Razón Social CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ ALMONACID
R.U.T. 14.226.391-2
Sucursal Libreria Independencia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras9Unidad no definidaCROQUERAS DOBLE FAZCROQUERAS DOBLE FAZ $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.598 $ 41.597
44121706
Lápices de madera9Unidad no definidaSET LAPICES CARBÓNSET LAPICES CARBÓN $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.914 $ 49.916
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaRESMA OPALINA CREMARESMA OPALINA CREMA $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.193
14121503
Cartulina10Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA BLANCAPLIEGO CARTULINA BLANCA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
14121503
Cartulina10Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA AZULPLIEGO CARTULINA AZUL $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
14121503
Cartulina10Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA CELESTEPLIEGO CARTULINA CELESTE $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
14121503
Cartulina20Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA METALIZADAPLIEGO CARTULINA METALIZADA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286
11151508
Fibras de lana1Unidad no definidaOVILLO LANAOVILLO LANA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
60121124
Papel kraft10Unidad no definidaPAPEL KRAFTPAPEL KRAFT $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
14121503
Cartulina1Unidad no definidaSOBRE CARTULINA COLORESSOBRE CARTULINA COLORES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
Total Neto $ 144.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.435
TOTAL OC $ 171.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.