Orden de Compra. Nº
2902-71-SE23
"
ESCUELA QUILDACO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-71-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
ESCUELA QUILDACO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-58-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
14329,831426
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRAULIO RODRIGO
Razón Social
COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T.
76.486.156-6
Sucursal
BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
15
Unidad no definida
SACHET CERA CON TINTA TIERRA COLOR
SACHET CERA CON TINTA TIERRA COLOR
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.325
$ 23.319
47121812
Raspadores de limpieza
10
Unidad no definida
VIRUTILLA PISO Nº 2
VIRUTILLA PISO Nº 2
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.504
12141901
Cloro Cl
6
Unidad no definida
CLORO
CLORO
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.804
$ 6.807
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
DETERGENTE
DETERGENTE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.387
47131609
Magos para escobas o traperos
2
Unidad no definida
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.891
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad no definida
DANZARINAS
DANZARINAS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.716
$ 5.714
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad no definida
BOTELLA POET
BOTELLA POET
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.059
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90
BOLSA BASURA 70 X 90
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70
BOLSA BASURA 50 X 70
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.429
Total Neto
$ 75.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.330
TOTAL OC
$ 89.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.