Orden de Compra. Nº2902-712-SE22 "MATERIALES DE ASEO ESC. LA POZA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-712-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESC. LA POZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-58-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215204004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 11096,638001
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1Unidad no definidaJABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479 $ 1.479
12191501
Solventes aromáticos4Unidad no definidaDESINFECTANTE IGENIX DESINFECTANTE IGENIX $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.571
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definidaESCOBILLON CLORINDA ESCOBILLON CLORINDA $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
12181501
Ceras sintéticas10Unidad no definidaCERA BRILLINA 350 MLCERA BRILLINA 350 ML $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad no definidaVIRUTILLA GRUESAVIRUTILLA GRUESA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSA DE BASURA 50*70BOLSA DE BASURA 50*70 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
47131804
Productos de limpieza de amoniaco2UnidadPAÑOS MULTIUSO (CLOROX 3 U)PAÑOS MULTIUSO ( CLOROX 3 U) $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648 $ 3.647
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5UnidadCLORO NORMALCLORO NORMAL $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.915 $ 4.916
14111703
Toallas de papel5RolloROLLO DE TOALLA NOVA XLROLLO DE TOALLA NOVA XL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.193
14111704
Papel higiénico10RolloPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 58.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.097
TOTAL OC $ 69.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.