Orden de Compra. Nº
2902-712-SE22
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MATERIALES DE ASEO ESC. LA POZA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-712-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO ESC. LA POZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-58-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215204004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
11096,638001
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRAULIO RODRIGO
Razón Social
COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T.
76.486.156-6
Sucursal
BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
1
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 1.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.479
$ 1.479
12191501
Solventes aromáticos
4
Unidad no definida
DESINFECTANTE IGENIX
DESINFECTANTE IGENIX
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.572
$ 8.571
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad no definida
ESCOBILLON CLORINDA
ESCOBILLON CLORINDA
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad no definida
CERA BRILLINA 350 ML
CERA BRILLINA 350 ML
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.345
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad no definida
VIRUTILLA GRUESA
VIRUTILLA GRUESA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
BOLSA DE BASURA 50*70
BOLSA DE BASURA 50*70
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
2
Unidad
PAÑOS MULTIUSO (CLOROX 3 U)
PAÑOS MULTIUSO ( CLOROX 3 U)
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.648
$ 3.647
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
5
Unidad
CLORO NORMAL
CLORO NORMAL
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.915
$ 4.916
14111703
Toallas de papel
5
Rollo
ROLLO DE TOALLA NOVA XL
ROLLO DE TOALLA NOVA XL
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.193
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
Total Neto
$ 58.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.097
TOTAL OC
$ 69.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.