Orden de Compra. Nº
2902-72-SE18
"
MATERIALES MANTENCIONES ESCUELA CALETA EL MANZANO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-72-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-02-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCIONES ESCUELA CALETA EL MANZANO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-21-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
32978,55992
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vidrieriamuebleriaymaderascristal
Razón Social
JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES
R.U.T.
9.717.250-1
Sucursal
vidrieriamuebleriaymaderascristal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181512
Asientos de inodoro
4
Unidad no definida
ASIENTOS WC
ASIENTOS WC
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.210
31161503
Clavo-tornillo
25
Unidad no definida
TORNILLO VOLCANITA
TORNILLO VOLCANITA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
39121711
Entubación
10
Unidad no definida
TIRA MOLDURA LEGRAND 20X10
TIRA MOLDURA LEGRAND 20X10
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.529
39121419
Conexiones flexibles
2
Unidad no definida
FLEXIBLES HI-HI
FLEXIBLES HI-HI
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.059
39111810
Interruptor de lámpara
6
Unidad no definida
PARTIDORES
PARTIDORES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
30171504
Puertas de madera
5
Unidad no definida
PUERTAS TERCIADO 0.70
PUERTAS TERCIADO 0.70
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.805
$ 66.807
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad no definida
CAJA CHUQUI SOBREPUESTA
CAJA CHUQUI SOBREPUESTA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
12352310
Siliconas
1
Unidad no definida
SILICONA BLANCA
SILICONA BLANCA
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.697
$ 3.697
31181602
Sellos de caucho
2
Unidad no definida
SELLO ANTIFUGA
SELLO ANTIFUGA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.697
31161601
Pernos de anclaje
4
Unidad no definida
PAR TIRAFONDO WC
PAR TIRAFONDO WC
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.067
26121523
Alambre forrado pero no aislado
60
Unidad no definida
ALAMBRE ROJO, VERDE Y BLANCO 20 MT DE C/COLOR
ALAMBRE ROJO, VERDE Y BLANCO 20 MT DE C/COLOR
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.640
$ 14.622
39101701
Tubos fluorescentes
6
Unidad no definida
TUBOS FLUORESCENTES 1X36W
TUBOS FLUORESCENTES 1X36W
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.538
27111704
Enchufes
3
Unidad no definida
ENCHUFE TRIPLE TAPA BLANCA
ENCHUFE TRIPLE TAPA BLANCA
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.713
$ 10.714
Total Neto
$ 173.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.979
TOTAL OC
$ 206.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.