Orden de Compra. Nº
2902-7243-SE25
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-7243-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004- SUB NORMAL del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
49910,923186
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERERCADO OELCKERS
Razón Social
SUPERMERCADO OELCKERS LIMITADA
R.U.T.
77.726.473-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERERCADO OELCKERS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
25
Unidad no definida
SACHET CERA BRILLINA INCO
SACHET CERA BRILLINA INCO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.975
$ 40.966
12181501
Ceras sintéticas
25
Unidad no definida
CERA BLEM INCO
CERA BLEM INCO
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.375
$ 91.387
47131609
Magos para escobas o traperos
5
Unidad no definida
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.773
47131502
Paños de limpieza
7
Unidad no definida
DANZARINA
DANZARINA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.827
$ 8.824
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
CIF
CIF
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.925
$ 5.924
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
LTS CLORO
LTS CLORO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.740
$ 27.731
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
PAQUETE BOLSA DE BASURA 80 X 110
PAQUETE BOLSA DE BASURA 80 X 110
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.387
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
PAQUETE BOLSA DE BASURA 70 X 90
PAQUETE BOLSA DE BASURA 70 X 90
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.866
31211910
Mitones
6
Unidad no definida
PARES DE GUANTES (02: S/ 02: M/ 02: L)
PARES DE GUANTES (02: S/ 02: M/ 02: L)
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.378
$ 15.378
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
47131615
Escobillones
6
Unidad no definida
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.874
$ 14.874
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
KG DETERGENTE
KG DETERGENTE
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.134
$ 6.134
Total Neto
$ 262.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.911
TOTAL OC
$ 312.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.