Orden de Compra. Nº2902-73-SE23 "MATERIALES ASEO MODULO DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-73-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO MODULO DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-58-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 10410,083717
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.714
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaDANZARINADANZARINA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.571
14111704
Papel higiénico6Unidad no definidaCONFORT X 4 X 30 MTSCONFORT X 4 X 30 MTS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.328
53131608
Jabones2Unidad no definidaBOLSA JABONBOLSA JABON $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaBOTELLA POETBOTELLA POET $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.824
47131605
Cepillos de limpieza1Unidad no definidaESCOBILLA PARA WCESCOBILLA PARA WC $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31211910
Mitones5Unidad no definidaPAR GUANTE AMARILLO T- MPAR GUANTE AMARILLO T- M $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.975 $ 11.975
Total Neto $ 54.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.410
TOTAL OC $ 65.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.