Orden de Compra. Nº
2902-7378-SE25
"
ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO- JARDÍN PASO A PASITO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-7378-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO- JARDÍN PASO A PASITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004- JUNJI del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
193592,434595
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERERCADO OELCKERS
Razón Social
SUPERMERCADO OELCKERS LIMITADA
R.U.T.
77.726.473-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERERCADO OELCKERS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211910
Mitones
30
Unidad no definida
CAJA GUANTES S
CAJA GUANTES S
$ 5.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.080
$ 160.084
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
3
Unidad no definida
CAJA MASCARILLA
CAJA MASCARILLA
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.579
$ 9.580
26111706
Pilas electrónicas
8
Unidad no definida
PILA DURACELL GRANDE
PILA DURACELL GRANDE
$ 4.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.640
$ 36.639
41112213
Termómetros de mano
3
Unidad no definida
TERMÓMETRO DIGITAL
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
SACHET JABÓN LIQUIDO
SACHET JABÓN LIQUIDO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.387
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
NOVA INDUSTRIAL
NOVA INDUSTRIAL
$ 4.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.800
$ 224.790
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad no definida
FRASCO POET
FRASCO POET
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.950
$ 52.941
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70
BOLSA BASURA 50 X 70
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.613
12191601
Solventes de alcohol
30
Unidad no definida
LTS. ALCOHOL AL 70° 1 LT. C/U
LTS. ALCOHOL AL 70° 1 LT. C/U
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.870
$ 105.882
14111704
Papel higiénico
50
Unidad no definida
CONFORT INDUSTRIAL
CONFORT INDUSTRIAL
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.650
$ 159.664
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90
BOLSA BASURA 70 X 90
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.350
$ 69.328
12181501
Ceras sintéticas
30
Unidad no definida
LTS. CERA INCOLORA BLEM
LTS. CERA INCOLORA BLEM
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.650
$ 109.664
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
DANZARINA
DANZARINA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.210
Total Neto
$ 1.018.908
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 193.592
TOTAL OC
$ 1.212.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.