Orden de Compra. Nº2902-740-SE22 "ARTICULOS DE ASEO ESC. ANTUPIREN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-740-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO ESC. ANTUPIREN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-58-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 13371,848348
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definidaBOLSA BASURA CLEANBOLSA BASURA CLEAN $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.933
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaLIMPIADOR LIQ. GLADE 900MLLIMPIADOR LIQ. GLADE 900ML $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.353
47131609
Magos para escobas o traperos5Unidad no definidaTRAPERO VIRUTEX 50X45CMTRAPERO VIRUTEX 50X45CM $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO CLORO 3UPAÑOS MULTIUSO CLORO 3U $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.118
47131604
Escobas3Unidad no definidaESCOBILLON CLORINDA ESCOBILLON CLORINDA $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429
12181501
Ceras sintéticas12Unidad no definidaCERA BRILLINA INCOLORA 360CC CERA BRILLINA INCOLORA 360CC $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.613
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3Unidad no definidaguantes VIRUTEX GRANDE Mguantes VIRUTEX GRANDE M $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.177 $ 6.176
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3Unidad no definidaguantes VIRUTEX GRANDE Lguantes VIRUTEX GRANDE L $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.177 $ 6.176
Total Neto $ 70.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.372
TOTAL OC $ 83.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.