|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2902-75-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO OFICINAS DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2902-62-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.200-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
|
Comuna |
Hualaihué
|
|
Impuesto |
3632,35217 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BRAULIO RODRIGO |
|
Razón Social |
COMERCIAL OELCKERS SPA
|
|
R.U.T. |
76.486.156-6 |
|
Sucursal |
BRAULIO RODRIGO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131502
| Paños de limpieza | 5 | Unidad no definida | DANZARINAS | DANZARINAS |
$ 1.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.355
|
$ 7.353
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 5 | Unidad no definida | CLORO GEL | CLORO GEL |
$ 1.496,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.480
|
$ 7.479
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 3 | Unidad no definida | POETT | POETT |
$ 1.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.287
|
$ 4.286
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.118
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.632
|
|
$ 22.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.