Orden de Compra. Nº2902-756-SE10 "MATERIALES ASEO ESCUELA ANTUPIREN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-756-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ESCUELA ANTUPIREN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-328-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 19566,8067226463
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Limpiadores de uso general8UnidadGUANTES DESECHABLESGUANTES DESECHABLES $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.714
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.773
Limpiadores de uso general4UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
Limpiadores de uso general6UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067
Limpiadores de uso general40UnidadSACHET CERA BRILLINA ROJASACHET CERA BRILLINA ROJA $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.218
Limpiadores de uso general4kilogramoDETERGENTE OMODETERGENTE OMO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
Limpiadores de uso general10LitroCERA BLEM LIQUIDA INCOLORACERA BLEM LIQUIDA INCOLORA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
Limpiadores de uso general40LitroCLOROCLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
Limpiadores de uso general7PaqueteBOLSA BASURA 70 X 90BOLSA BASURA 70 X 90 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.294
Total Neto $ 102.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.567
TOTAL OC $ 122.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.