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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2902-80-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO- OFICINAS DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2902-25-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
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Comuna |
Hualaihué
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Impuesto |
10202,520706 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERERCADO OELCKERS |
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Razón Social |
SUPERMERCADO OELCKERS LIMITADA
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R.U.T. |
77.726.473-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPERERCADO OELCKERS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 4 | Unidad no definida | CLORO GEL | CLORO GEL |
$ 1.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.060
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$ 7.059
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47121701
| Bolsas de basura | 6 | Unidad no definida | BOLSA CAMISETA | BOLSA CAMISETA |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.284
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$ 4.286
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 6 | Unidad no definida | POET | POET |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.094
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$ 11.092
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47121701
| Bolsas de basura | 6 | Unidad no definida | BOLSA BASURA 70 X 90 | BOLSA BASURA 70 X 90 |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.322
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$ 8.319
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47121701
| Bolsas de basura | 2 | Unidad no definida | BOLSA BASURA 80 X 110 | BOLSA BASURA 80 X 110 |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.278
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$ 3.277
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47131502
| Paños de limpieza | 6 | Unidad no definida | DANZARINA | DANZARINA |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.574
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$ 8.571
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 2 | Unidad no definida | LIMPIAVIDRIOS | LIMPIAVIDRIOS |
$ 2.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.622
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$ 4.622
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Unidad no definida | TOALLA NOVA GRANDE | TOALLA NOVA GRANDE |
$ 3.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.470
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$ 6.471
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Total Neto
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$ 53.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.203
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$ 63.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.