Orden de Compra. Nº2902-80-SE26 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO- OFICINAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-80-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO- OFICINAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004- SUB NORMAL del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 10202,520706
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERERCADO OELCKERS
Razón Social SUPERMERCADO OELCKERS LIMITADA
R.U.T. 77.726.473-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERERCADO OELCKERS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
47121701
Bolsas de basura6Unidad no definidaBOLSA CAMISETABOLSA CAMISETA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaPOETPOET $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.092
47121701
Bolsas de basura6Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90BOLSA BASURA 70 X 90 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.319
47121701
Bolsas de basura2Unidad no definidaBOLSA BASURA 80 X 110BOLSA BASURA 80 X 110 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaDANZARINADANZARINA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.571
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA NOVA GRANDETOALLA NOVA GRANDE $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.471
Total Neto $ 53.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.203
TOTAL OC $ 63.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.