Orden de Compra. Nº2902-859-SE19 "MATERIALES CELEBRACIÓN WETRIPANTU ESCUELA ANTUPIRÉN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-859-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CELEBRACIÓN WETRIPANTU ESCUELA ANTUPIRÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-29-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 74962,1307
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Independencia
Razón Social CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ ALMONACID
R.U.T. 14.226.391-2
Sucursal Libreria Independencia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina180Unidad no definidaGOMA EVA C/GLITTER 20 C/COLOR: VERDE CLARO - VERDE OSCURO - CAFÉ - ROJO - AMARILLO - AZUL - NARANJO - BLANCO - NEGROGOMA EVA C/GLITTER 20 C/COLOR: VERDE CLARO - VERDE OSCURO - CAFÉ - ROJO - AMARILLO - AZUL - NARANJO - BLANCO - NEGRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.571
53141501
Alfileres rectos10Unidad no definidaALFILERESALFILERES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
12352310
Siliconas200Unidad no definidaBARRA SILICONABARRA SILICONA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute20Unidad no definidaOVILLO LANA ARPILLERA VARIOS COLORESOVILLO LANA ARPILLERA VARIOS COLORES $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.092
14121503
Cartulina10Unidad no definidaSOBRE PAPEL MAGNÉTICO SOBRE PAPEL MAGNÉTICO $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.140 $ 57.143
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute40Unidad no definidaSOBRE ARPILLERA VARIOS COLORESSOBRE ARPILLERA VARIOS COLORES $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.600 $ 70.588
14121503
Cartulina180Unidad no definidaGOMA EVA S/GLITTER 20 C/COLOR: VERDE CLARO - VERDE OSCURO - CAFÉ - ROJO - AMARILLO - AZUL - NARANJO - BLANCO - NEGROGOMA EVA S/GLITTER 20 C/COLOR: VERDE CLARO - VERDE OSCURO - CAFÉ - ROJO - AMARILLO - AZUL - NARANJO - BLANCO - NEGRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.630
Total Neto $ 394.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.962
TOTAL OC $ 469.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.