Orden de Compra. Nº2902-892-SE21 "PREMIACION ALUMNOS LICENCIADOS DE 8º BÁSICO Y 4º M"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-892-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2021
Nombre de la Orden de Compra PREMIACION ALUMNOS LICENCIADOS DE 8º BÁSICO Y 4º M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220412001 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 445973,108853
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121504
Sacos de dormir8UnidadSaco de dormir color gris Cod. 34-10-04 COLOR NARANJOSaco de dormir color gris Cod. 34-10-04 COLOR NARANJO $ 28.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.504 $ 228.504
53121603
Mochilas15UnidadMOCHILA COD. 8-1-151-40LTS.MOCHILA COD. 8-1-151-40LTS. $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.225 $ 882.227
10101704
Carpas15UnidadCARPA COD. 34-11-2 COLEMANCARPA COD. 34-11-2 COLEMAN $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.145 $ 1.007.143
49121504
Sacos de dormir7UnidadSACO DE DORMIR COD. 34-10-6 COLOR GRISSACO DE DORMIR COD. 34-10-6 COLOR GRIS $ 32.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.355 $ 229.353
Total Neto $ 2.347.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 445.973
TOTAL OC $ 2.793.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.