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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2902-896-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIALES- ESC. SEMILLERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2902-62-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
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Comuna |
Hualaihué
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Impuesto |
43875,62954 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Libreria Independencia |
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Razón Social |
CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ ALMONACID
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R.U.T. |
14.226.391-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Libreria Independencia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 2 | Unidad no definida | BOLSA GLOBOS X 50 U | BOLSA GLOBOS X 50 U |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.564
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$ 7.563
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39111514
| Luces de árboles | 2 | Unidad no definida | LUCES CASCADA | LUCES CASCADA |
$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.168
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$ 20.168
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11151705
| Hilo de seda | 4 | Unidad no definida | ROLLO HILO TRANSPARENTE | ROLLO HILO TRANSPARENTE |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.832
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$ 19.832
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 2 | Unidad no definida | FLORERO | FLORERO |
$ 33.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.226
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$ 67.227
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 2 | Unidad no definida | RAMO FLORES AMARILLAS | RAMO FLORES AMARILLAS |
$ 13.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.722
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$ 26.723
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 4 | Unidad no definida | RAMO FLORES ROJAS | RAMO FLORES ROJAS |
$ 4.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.824
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$ 18.824
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60123001
| Figuras de goma Eva | 30 | Unidad no definida | GOMA EVA COLOR PLATADA | GOMA EVA COLOR PLATADA |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.430
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$ 50.420
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14111509
| Artículos de papelería | 12 | Unidad no definida | CARTULINA METÁLICA | CARTULINA METÁLICA |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.172
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$ 20.168
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Total Neto
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$ 230.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.876
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$ 274.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.