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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2902-902-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS SEP ESCUELA J.F.MALDONADO BARRIA CHOLGO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2902-17-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
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Comuna |
Hualaihué
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Impuesto |
4438,65546217725 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
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R.U.T. |
79.668.170-5 |
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Sucursal |
Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121711
| Rotuladores | 40 | Unidad | PLUMON PIZARRA BLANCA ROJO-VERDE-NEGRO Y AZUL (10 DE C/U) | PLUMON PIZARRA BLANCA ROJO-VERDE-NEGRO Y AZUL (10 DE C/U) |
$ 269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.760
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$ 10.756
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60121124
| Papel kraft | 30 | Unidad | PLIEGO PAPEL KRAFT | PLIEGO PAPEL KRAFT |
$ 76,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.280
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$ 2.269
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12352310
| Siliconas | 3 | Unidad | SILICONA LIQUIDA 250 CC | SILICONA LIQUIDA 250 CC |
$ 966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.898
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$ 2.899
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 3 | Unidad | RESMA FOTOCOPIA CARTA | RESMA FOTOCOPIA CARTA |
$ 1.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.772
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$ 5.773
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14121503
| Cartulina | 20 | Unidad | PLIEGO CARTULINA COLORES | PLIEGO CARTULINA COLORES |
$ 83,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.660
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$ 1.664
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Total Neto
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$ 23.361
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.439
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$ 27.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.