Orden de Compra. Nº2902-91-SE26 "ADQUISICIÓN INSUMOS- LICEO HORNOPIRÉN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-91-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS- LICEO HORNOPIRÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001- SUB MANTENIMIENTO del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 62029,411739
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaTINETA PINTURA AZUL PIEDRA COD. 1- 1- 1567TINETA PINTURA AZUL PIEDRA COD. 1- 1- 1567 $ 109.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.664 $ 109.664
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaTINETA PINTURA C/ CREMA COD. 1- 1- 1567TINETA PINTURA C/ CREMA COD. 1- 1- 1567 $ 112.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.983 $ 112.983
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaTINETA PINTURA C/ BLANCO COD. 1- 1- 1565TINETA PINTURA C/ BLANCO COD. 1- 1- 1565 $ 103.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.824 $ 103.824
Total Neto $ 326.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.029
TOTAL OC $ 388.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.