Orden de Compra. Nº2902-910-SE10 "MATERIALES ASEO COLEGIO CONTAO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-910-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO COLEGIO CONTAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-328-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 16330,4201680298
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadCLOROCLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA BLEMCERA LIQUIDA INCOLORA BLEM $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.432 $ 11.429
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadSACHET CERA INCOLORA OSOSACHET CERA INCOLORA OSO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.193
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadPAQUETE BOLSA BASURA 90 X 110PAQUETE BOLSA BASURA 90 X 110 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.739
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadVIRUTILLA PISO Nª 2VIRUTILLA PISO Nª 2 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
47131805
Limpiadores de uso general2kilogramoDETERGENTE OMODETERGENTE OMO $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
Total Neto $ 85.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.330
TOTAL OC $ 102.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.