Orden de Compra. Nº
2902-910-SE10
"
MATERIALES ASEO COLEGIO CONTAO
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-910-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO COLEGIO CONTAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-328-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
16330,4201680298
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuela
Razón Social
MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T.
12.164.452-5
Sucursal
manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
CLORO
CLORO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.849
47131805
Limpiadores de uso general
8
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM
CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.432
$ 11.429
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
SACHET CERA INCOLORA OSO
SACHET CERA INCOLORA OSO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.200
$ 23.193
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.034
47131805
Limpiadores de uso general
8
Unidad
PAQUETE BOLSA BASURA 90 X 110
PAQUETE BOLSA BASURA 90 X 110
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.736
$ 8.739
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.378
47131805
Limpiadores de uso general
6
Unidad
VIRUTILLA PISO Nª 2
VIRUTILLA PISO Nª 2
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.286
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
47131805
Limpiadores de uso general
2
kilogramo
DETERGENTE OMO
DETERGENTE OMO
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
Total Neto
$ 85.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.330
TOTAL OC
$ 102.280
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.