Orden de Compra. Nº2902-93-SE26 "ADQUISICIÓN INSUMOS- ESCUELA CATARATAS DEL ALERCE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-93-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS- ESCUELA CATARATAS DEL ALERCE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009- SEP ESCUELA del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 146034
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad no definidaBOLSA TINTA EPSON NEGROBOLSA TINTA EPSON NEGRO $ 36.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.000 $ 181.000
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad no definidaBOLSA TINTA EPSON CYANBOLSA TINTA EPSON CYAN $ 36.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.000 $ 181.000
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad no definidaBOLSA TINTA EPSON MAGENTABOLSA TINTA EPSON MAGENTA $ 36.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.000 $ 181.000
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad no definidaBOLSA TINTA EPSON YELLOWBOLSA TINTA EPSON YELLOW $ 36.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.000 $ 181.000
44103111
Rollos de tinta2Unidad no definidaCAJA MANTENIMIENTO EPSON - 6716CAJA MANTENIMIENTO EPSON - 6716 $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.600 $ 44.600
Total Neto $ 768.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.034
TOTAL OC $ 914.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.