Orden de Compra. Nº2902-95-SE11 "MATERIALES DE ASEO JARDIN PASO A PASITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-95-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDIN PASO A PASITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-328-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 14151,0084033388
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico48UnidadROLLO CONFORT - CONFORTROLLO CONFORT - CONFORT $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.118
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
53131502
Pasta de dientes11UnidadPASTA DE DIENTES NIÑOSPASTA DE DIENTES NIÑOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.933
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadQUIX LAVALOZASQUIX LAVALOZAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CLORO GELCIF CLORO GEL $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIAVIDRIOS BRIMAXLIMPIAVIDRIOS BRIMAX $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
Bolsas de basura20UnidadPQTE. BOLSAS BASURA 70 X 90PQTE. BOLSAS BASURA 70 X 90 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
Cloro Cl4UnidadCLORO X 2 LTSCLORO X 2 LTS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
Ceras sintéticas2LitroCERA LIQUIDA INCOLORA BLEMCERA LIQUIDA INCOLORA BLEM $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
31211910
Mitones3ParGUANTES MEDIANOS VIRUTEXGUANTES MEDIANOS VIRUTEX $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917 $ 1.916
Total Neto $ 74.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.151
TOTAL OC $ 88.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.