Orden de Compra. Nº
2902-95-SE11
"
MATERIALES DE ASEO JARDIN PASO A PASITO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-95-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-01-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO JARDIN PASO A PASITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-328-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
*
Impuesto
14151,0084033388
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
manuela
Razón Social
MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T.
12.164.452-5
Sucursal
manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
ROLLO CONFORT - CONFORT
ROLLO CONFORT - CONFORT
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.112
$ 14.118
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
53131502
Pasta de dientes
11
Unidad
PASTA DE DIENTES NIÑOS
PASTA DE DIENTES NIÑOS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.933
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
QUIX LAVALOZAS
QUIX LAVALOZAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF CLORO GEL
CIF CLORO GEL
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.774
$ 2.773
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS BRIMAX
LIMPIAVIDRIOS BRIMAX
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.529
Bolsas de basura
20
Unidad
PQTE. BOLSAS BASURA 70 X 90
PQTE. BOLSAS BASURA 70 X 90
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
Cloro Cl
4
Unidad
CLORO X 2 LTS
CLORO X 2 LTS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.866
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
Ceras sintéticas
2
Litro
CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM
CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.025
31211910
Mitones
3
Par
GUANTES MEDIANOS VIRUTEX
GUANTES MEDIANOS VIRUTEX
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.917
$ 1.916
Total Neto
$ 74.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.151
TOTAL OC
$ 88.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.