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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2902-95-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Estimulos Alumnos Escuela El Varal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2902-31-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
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Comuna |
Hualaihué
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Impuesto |
7663,8628 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
manuela |
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Razón Social |
MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
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R.U.T. |
12.164.452-5 |
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Sucursal |
manuela |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52121703
| Toalla de cara | 1 | Unidad no definida | TOALLA DE PLAYA | TOALLA DE PLAYA |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.782
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$ 3.782
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50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 15 | Unidad no definida | CHOCOLATES SAHNE NUSS | CHOCOLATES SAHNE NUSS |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.555
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$ 36.555
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Total Neto
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$ 40.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.664
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$ 48.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.