Orden de Compra. Nº
2902-959-SE24
"
ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-959-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
*
Impuesto
197970,407261
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social
FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T.
92.874.000-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
6
Unidad no definida
GL PIEZA FACHADA BLANCO COD. 1- 1- 380
GL PIEZA FACHADA BLANCO COD. 1- 1- 380
$ 26.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.434
$ 160.437
31211501
Pinturas al esmalte
20
Unidad no definida
GL PIEZA FACHADA COD. 1- 1- 373
GL PIEZA FACHADA COD. 1- 1- 373
$ 20.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.220
$ 405.210
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad no definida
ACRIZINC NEGRO GL COD. 1- 2- 450
ACRIZINC NEGRO GL COD. 1- 2- 450
$ 23.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.831
$ 69.832
31211904
Brochas
20
Unidad no definida
BROCHA CER/ GRIS 5/8X 1 COD. 1- 7- 139
BROCHA CER/ GRIS 5/8X 1 COD. 1- 7- 139
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 38.992
31211904
Brochas
20
Unidad no definida
BROCHA CER/ GRIS 5/8X 2 COD. 1- 7- 140
BROCHA CER/ GRIS 5/8X 2 COD. 1- 7- 140
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.780
$ 53.782
31211904
Brochas
20
Unidad no definida
BROCHA CER/ GRIS 5/8X 3 COD. 1- 7- 141
BROCHA CER/ GRIS 5/8X 3 COD. 1- 7- 141
$ 3.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.320
$ 79.328
60121236
Pinceles
20
Unidad no definida
PINCELES COD. 1- 7- 66
PINCELES COD. 1- 7- 66
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.639
31211904
Brochas
20
Unidad no definida
BROCHA 5/ 8X4 COD. 1- 7- 142
BROCHA 5/ 8X4 COD. 1- 7- 142
$ 5.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.880
$ 104.874
31211906
Rodillos de pintar
20
Unidad no definida
RODILLO CHIP COD. 1- 7- 136
RODILLO CHIP COD. 1- 7- 136
$ 4.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.100
$ 93.109
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad no definida
BAND. PLAS. ESTAMPADA- PR COD. 1- 15- 373
BAND. PLAS. ESTAMPADA- PR COD. 1- 15- 373
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.748
Total Neto
$ 1.041.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.970
TOTAL OC
$ 1.239.920
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.