Orden de Compra. Nº2902-959-SE24 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-959-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 197970,407261
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte6Unidad no definidaGL PIEZA FACHADA BLANCO COD. 1- 1- 380GL PIEZA FACHADA BLANCO COD. 1- 1- 380 $ 26.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.434 $ 160.437
31211501
Pinturas al esmalte20Unidad no definidaGL PIEZA FACHADA COD. 1- 1- 373GL PIEZA FACHADA COD. 1- 1- 373 $ 20.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.220 $ 405.210
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaACRIZINC NEGRO GL COD. 1- 2- 450ACRIZINC NEGRO GL COD. 1- 2- 450 $ 23.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.831 $ 69.832
31211904
Brochas20Unidad no definidaBROCHA CER/ GRIS 5/8X 1 COD. 1- 7- 139BROCHA CER/ GRIS 5/8X 1 COD. 1- 7- 139 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 38.992
31211904
Brochas20Unidad no definidaBROCHA CER/ GRIS 5/8X 2 COD. 1- 7- 140BROCHA CER/ GRIS 5/8X 2 COD. 1- 7- 140 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.782
31211904
Brochas20Unidad no definidaBROCHA CER/ GRIS 5/8X 3 COD. 1- 7- 141BROCHA CER/ GRIS 5/8X 3 COD. 1- 7- 141 $ 3.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.320 $ 79.328
60121236
Pinceles20Unidad no definidaPINCELES COD. 1- 7- 66PINCELES COD. 1- 7- 66 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
31211904
Brochas20Unidad no definidaBROCHA 5/ 8X4 COD. 1- 7- 142BROCHA 5/ 8X4 COD. 1- 7- 142 $ 5.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.880 $ 104.874
31211906
Rodillos de pintar20Unidad no definidaRODILLO CHIP COD. 1- 7- 136RODILLO CHIP COD. 1- 7- 136 $ 4.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.100 $ 93.109
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaBAND. PLAS. ESTAMPADA- PR COD. 1- 15- 373BAND. PLAS. ESTAMPADA- PR COD. 1- 15- 373 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.748
Total Neto $ 1.041.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.970
TOTAL OC $ 1.239.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.