Orden de Compra. Nº2902-979-SE17 "INSUMOS ALIMENTICIOS ALUMNOS LICEO HORNOPIRÉN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-979-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-06-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS ALUMNOS LICEO HORNOPIRÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 75581,64413
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221201
Cereales precocidos y listos para comer27Unidad no definidaMILOMILO $ 4.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.707 $ 130.714
50181905
Galletas dulces o pastelitos12Unidad no definidaQUEQUES SURTIDOSQUEQUES SURTIDOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101
50131701
Leche o productos de mantequilla3Unidad no definidaLECHE NIDO GRANDELECHE NIDO GRANDE $ 5.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.951 $ 15.950
14111705
Servilletas de papel20Unidad no definidaSERVILLETASSERVILLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286
50181905
Galletas dulces o pastelitos400Unidad no definidaGALLETAS DIFERENTES SABORESGALLETAS DIFERENTES SABORES $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.311
50202304
Jugos y néctar envasados6Unidad no definidaJUGOS 1 1/2 LTSJUGOS 1 1/2 LTS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
50201706
Café20Unidad no definidaNESCAFÉ TRADICIÓNNESCAFÉ TRADICIÓN $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.908
50201711
Té instantáneo4Unidad no definidaTÉ LIPTON X 100TÉ LIPTON X 100 $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.782
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10Unidad no definidaAZÚCARAZÚCAR $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.815
Total Neto $ 397.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.582
TOTAL OC $ 473.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.