Orden de Compra. Nº
2902-979-SE17
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INSUMOS ALIMENTICIOS ALUMNOS LICEO HORNOPIRÉN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-979-SE17
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ALIMENTICIOS ALUMNOS LICEO HORNOPIRÉN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
75581,64413
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRAULIO RODRIGO
Razón Social
COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T.
76.486.156-6
Sucursal
BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
27
Unidad no definida
MILO
MILO
$ 4.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.707
$ 130.714
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad no definida
QUEQUES SURTIDOS
QUEQUES SURTIDOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.101
50131701
Leche o productos de mantequilla
3
Unidad no definida
LECHE NIDO GRANDE
LECHE NIDO GRANDE
$ 5.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.951
$ 15.950
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad no definida
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.286
50181905
Galletas dulces o pastelitos
400
Unidad no definida
GALLETAS DIFERENTES SABORES
GALLETAS DIFERENTES SABORES
$ 306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.400
$ 122.311
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad no definida
JUGOS 1 1/2 LTS
JUGOS 1 1/2 LTS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
50201706
Café
20
Unidad no definida
NESCAFÉ TRADICIÓN
NESCAFÉ TRADICIÓN
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.900
$ 68.908
50201711
Té instantáneo
4
Unidad no definida
TÉ LIPTON X 100
TÉ LIPTON X 100
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.780
$ 13.782
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
Unidad no definida
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.820
$ 7.815
Total Neto
$ 397.798
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.582
TOTAL OC
$ 473.380
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.