Orden de Compra. Nº2904-1016-SE23 "Adquisición de Materiales de Pintura - Mantención Edificio Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-1016-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Pintura - Mantención Edificio Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-68-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días DOcumento al día
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 8813,44526
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Razón Social FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA
R.U.T. 77.102.185-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre2Unidad no definidaOverol blanco LOverol blanco L $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429
30161508
Rodillo de papel pintado4Unidad no definidaRodillo chiporro rodi 7Rodillo chiporro rodi 7 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487
31211904
Brochas4Unidad no definidaBrocha fixtec 2.5Brocha fixtec 2.5 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
23131507
Tela para lijar4Unidad no definidaLija velcro 41 1/6 N60Lija velcro 41 1/6 N60 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaEspátula 3 Espátula 3 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
Total Neto $ 46.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.813
TOTAL OC $ 55.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.