Orden de Compra. Nº2904-1119-SE14 "Insumos Programa Prodesal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-1119-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa Prodesal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 3846,29483
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJugos SurtidosJugos Surtidos $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.798
48101802
Moldes de uso comercial5UnidadQuequeQueque $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
50201706
Café1UnidadCaféCafé $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAzúcarAzúcar $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
50201713
Bolsitas de te1UnidadTé (Caja Chica)Té (Caja Chica) $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
52121602
Servilletas1PaqueteServilletasServilletas $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVasos DesechablesVasos Desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGalletas SurtidasGalletas Surtidas $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697
Total Neto $ 20.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.846
TOTAL OC $ 24.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.