Orden de Compra. Nº2904-1699-SE21 "Adquisición de Insumos Médicos - Programa Centro Diurno"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-1699-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Médicos - Programa Centro Diurno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501 - Programa Centro Diurno del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 13075,83192
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor farmacia austral
Razón Social ANA CRISTINA TORRES JARA
R.U.T. 9.729.449-6
Sucursal farmacia austral
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón1Unidad no definidaAlgodón 100 grsAlgodón 100 grs $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955 $ 955
42132102
Cubre camillas3Unidad no definidaProactive sabanillas 8 unidadesProactive sabanillas 8 unidades $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.713 $ 10.714
42192602
Dosificadores de medicamentos y pastillas o acceso4Unidad no definidaClotrimazol 20 grsClotrimazol 20 grs $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge2Unidad no definidaNP 27NP 27 $ 7.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.436 $ 14.437
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno3Unidad no definidaAgua oxigenada 500 mlAgua oxigenada 500 ml $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
14111701
Papel facial5Unidad no definidaToallas húmedas babysecToallas húmedas babysec $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361
11121802
Algodón3Unidad no definidaAlgodón rollo grandeAlgodón rollo grande $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.538
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge2Unidad no definidaMucivil gotasMucivil gotas $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.387
Total Neto $ 68.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.076
TOTAL OC $ 81.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.