Orden de Compra. Nº
2904-171-SE24
"
Adquisición de Insumos - Operaciones
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2904-171-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Insumos - Operaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-68-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Documento al día
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
47955,04069
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Razón Social
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA
R.U.T.
77.102.185-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
Paquetes de bolsa de basura 80 x 110
Paquetes de bolsa de basura 80 x 110
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
46171501
Candados
1
Unidad no definida
Candado blosson 50 mm
Candado blosson 50 mm
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
46181703
Máscara de soldador
1
Unidad no definida
Mascara de soldar fotosensible 03A
Mascara de soldar fotosensible 03A
$ 36.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.134
$ 36.134
30102004
Lámina de acero
2
Unidad no definida
Barre hoja verde c/ manga
Barre hoja verde c/ manga
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
Escobillon doméstico virutex
Escobillon doméstico virutex
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
73181908
Servicios de soldadura
2
Unidad no definida
Pares soldar rojo
Pares soldar rojo
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
53131609
Protector solar
2
Unidad no definida
Protector facial fixtec
Protector facial fixtec
$ 6.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.950
$ 13.950
46181504
Guantes protectores
40
Unidad no definida
Pares de guante azul delgado
Pares de guante azul delgado
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.160
$ 57.143
46181504
Guantes protectores
48
Unidad no definida
Pares de guante nitrilo azul
Pares de guante nitrilo azul
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.656
$ 76.639
46181504
Guantes protectores
5
Unidad no definida
Pares guante cabritilla
Pares guante cabritilla
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.193
Total Neto
$ 252.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.955
TOTAL OC
$ 300.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.