Orden de Compra. Nº2904-1744-SE18 "Insumos - Materiales de limpieza bomba de agua Rolecha."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-1744-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos - Materiales de limpieza bomba de agua Rolecha.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-26-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema 1.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 2514,70491
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4Unidad no definidaPares de guantes virutex.Pares de guantes virutex. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555
47131603
Esponjas3Unidad no definidaEsponja manlac.Esponja manlac. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaCif crema 750 gm.Cif crema 750 gm. $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.723 $ 1.723
47131604
Escobas3Unidad no definidaEscobillas.Escobillas. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
24111503
Bolsas de plástico1Unidad no definidaPaquete Bolsa Basura.Paquete Bolsa Basura. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaQuix Limón 500 Ml.Quix Limón 500 Ml. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
Total Neto $ 13.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.515
TOTAL OC $ 15.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.