Orden de Compra. Nº
2904-1769-SE20
"
Adquisición Insumos- Programa de Subsidio Para Enfrentamiento COVID-19
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2904-1769-SE20
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Insumos- Programa de Subsidio Para Enfrentamiento COVID-19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2904-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 - Programa de Subsidio Para Enfrentamiento COVID-19 (Glosa A) del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Documento al dia
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
284635,13825
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Razón Social
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA
R.U.T.
77.102.185-9
Sucursal
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102503
Sombreros
10
Unidad no definida
Gorro de protección solar
Gorro de protección solar
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
86131502
Pintura
6
Unidad no definida
Pintura blanca exterior
Pintura blanca exterior
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.402
$ 108.403
86131502
Pintura
6
Unidad no definida
pintura amarilla
pintura amarilla
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.544
$ 125.546
86131502
Pintura
12
Unidad no definida
pintura azul - naranjo
pintura azul - naranjo
$ 21.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.132
$ 255.126
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
Brocha de 4"
Brocha de 4"
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.748
31211910
Mitones
192
Unidad no definida
Guantes
guantes
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.112
$ 242.017
47131611
Palas para basura
5
Unidad no definida
Palas
Palas
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.195
$ 33.193
27112007
Tijeras de podar
2
Unidad no definida
Tijera de podar
Tijera de podar
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.916
$ 9.916
31211903
Equipo para protección
4
Unidad no definida
Antiparras
Antiparras
$ 6.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.548
$ 25.546
31211604
Diluyentes para pinturas
8
Unidad no definida
Aguarras
Aguarras
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.432
$ 11.429
31211904
Brochas
20
Unidad no definida
Brocha 2"
Brocha 2"
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.580
$ 28.571
53101702
Suéteres para hombre
10
Unidad no definida
Chalecos reflectantes
Chalecos reflectantes
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.412
27112004
Palas
15
Unidad no definida
Rozon
Rozon
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.360
$ 132.366
86131502
Pintura
6
Unidad no definida
Algifol
Algifol
$ 27.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.386
$ 166.387
24121502
Sacos para empaquetado
400
Unidad no definida
Sacos paperos
Sacos paperos
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.260
86131502
Pintura
6
Unidad no definida
pintura verde
pintura verde
$ 18.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.418
$ 110.420
Total Neto
$ 1.498.080
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 284.635
TOTAL OC
$ 1.782.715
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.