Orden de Compra. Nº2904-1840-SE13 "Materiales Para Hermoseamiento Espacios Públicos "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-1840-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales Para Hermoseamiento Espacios Públicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-17-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 7280,67099
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal
Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES
R.U.T. 9.717.250-1
Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas5UnidadPolines Pino Impregnado.Polines Pino Impregnado. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.706
31211504
Pinturas de cobertura1LitroPintura Esmalte Verde.Pintura Esmalte Verde. $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
31211504
Pinturas de cobertura1LitroPintura Óleo Sintético Amarillo Rey.Pintura Óleo Sintético Amarillo Rey. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
31211504
Pinturas de cobertura1LitroPintura Esmalte Naranjo.Pintura Esmalte Naranjo. $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadFrasco Aguarrás.Frasco Aguarrás. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
31211904
Brochas3UnidadBrocha 2"Brocha 2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
31162003
Clavos de acabado0,5kilogramoClavos 3"Clavos 3" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31162003
Clavos de acabado0,5UnidadClavos de 4"Clavos de 4" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
30111601
Cemento1BolsaBolsa de Cemento 42,5 Kls.Bolsa de Cemento 42,5 Kls. $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
27111902
Limas1UnidadLima Motosierra.Lima Motosierra. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
Total Neto $ 38.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.281
TOTAL OC $ 45.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.