Orden de Compra. Nº2904-2035-SE19 "Materiales Reparación y Mantención Plaza Hornopirén"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-2035-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparación y Mantención Plaza Hornopirén
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-24-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 29497,89957
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal
Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES
R.U.T. 9.717.250-1
Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRodillos 7"Rodillos 7" $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRodillo 5"Rodillo 5" $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
60121236
Pinceles3Unidad no definidaPincel N° 10Pincel N° 10 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.664
60121236
Pinceles2Unidad no definidaPincel N° 08Pincel N° 08 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad no definidaTarro Barniz Natural LitroTarro Barniz Natural Litro $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.597
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaGalón Esmalte Sintético VerdeGalón Esmalte Sintético Verde $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.639 $ 16.639
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaGalón Esmalte Sintético BlancoGalón Esmalte Sintético Blanco $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.639 $ 16.639
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaTarro Pintura Oleo Negro LitroTarro Pintura Oleo Negro Litro $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
31211504
Pinturas de cobertura2Unidad no definidaLitro Aguarrás PassolLitro Aguarrás Passol $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha 3"Brocha 3" $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha 2"Brocha 2" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaTarro Esmalte Sintético Rojo BerbellónTarro Esmalte Sintético Rojo Berbellón $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
31211504
Pinturas de cobertura2Unidad no definidaGalón AlgifolGalón Algifol $ 25.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.764 $ 51.765
31211904
Brochas3Unidad no definidaBrocha 4"Brocha 4" $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.588
Total Neto $ 155.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.498
TOTAL OC $ 184.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.