Orden de Compra. Nº
2904-2035-SE19
"
Materiales Reparación y Mantención Plaza Hornopirén
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2904-2035-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Reparación y Mantención Plaza Hornopirén
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2904-24-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
29497,89957
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vidrieriamuebleriaymaderascristal
Razón Social
JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES
R.U.T.
9.717.250-1
Sucursal
vidrieriamuebleriaymaderascristal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
Rodillos 7"
Rodillos 7"
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.109
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
Rodillo 5"
Rodillo 5"
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
60121236
Pinceles
3
Unidad no definida
Pincel N° 10
Pincel N° 10
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.665
$ 4.664
60121236
Pinceles
2
Unidad no definida
Pincel N° 08
Pincel N° 08
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.025
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Unidad no definida
Tarro Barniz Natural Litro
Tarro Barniz Natural Litro
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.597
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad no definida
Galón Esmalte Sintético Verde
Galón Esmalte Sintético Verde
$ 16.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.639
$ 16.639
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad no definida
Galón Esmalte Sintético Blanco
Galón Esmalte Sintético Blanco
$ 16.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.639
$ 16.639
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad no definida
Tarro Pintura Oleo Negro Litro
Tarro Pintura Oleo Negro Litro
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
31211504
Pinturas de cobertura
2
Unidad no definida
Litro Aguarrás Passol
Litro Aguarrás Passol
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.194
$ 3.193
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
Brocha 3"
Brocha 3"
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
Brocha 2"
Brocha 2"
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad no definida
Tarro Esmalte Sintético Rojo Berbellón
Tarro Esmalte Sintético Rojo Berbellón
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
31211504
Pinturas de cobertura
2
Unidad no definida
Galón Algifol
Galón Algifol
$ 25.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.764
$ 51.765
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
Brocha 4"
Brocha 4"
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.587
$ 10.588
Total Neto
$ 155.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.498
TOTAL OC
$ 184.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.