Orden de Compra. Nº2904-2631-SE15 "Coffee Break para Reunión de Medio Ambiente "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-2631-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Coffee Break para Reunión de Medio Ambiente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 2243,27547
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eugenio Daniel
Razón Social comercial eugenio daniel schneider rodriguez eirl
R.U.T. 76.400.846-4
Sucursal Eugenio Daniel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaKilo Azúcar Kilo Azúcar $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50201706
Café1Unidad no definidaCafé Café $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
50201711
Té instantáneo1Unidad no definida $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
50181905
Galletas dulces o pastelitos7Unidad no definidaGalletas Galletas $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaServilletasServilletas $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad no definidaJugoJugo $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
50202301
Agua2Unidad no definidaAgua Mineral Agua Mineral $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
Total Neto $ 11.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.243
TOTAL OC $ 14.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.