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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2904-286-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Materiales para Reparaciones varias (PRE:229) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2904-25-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
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R.U.T. |
69.252.200-1 |
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Dirección de Facturación |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
243024,369434 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 DE SEPTIEMBRE 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA MAURICIO URIBE EIRL |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MAURICIO URIBE E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.211.016-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA MAURICIO URIBE EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad | Esmalte Sintético Rojo Bermellón. | Esmalte Sintético Rojo Bermellón. |
$ 34.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.874
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$ 34.874
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30102004
| Lámina de acero | 5 | Unidad | Planchas de Acero Laminado 1x3x5mm. | Planchas de Acero Laminado 1x3x5mm. |
$ 197.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 987.395
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$ 987.395
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23153138
| Cabezales de corte o desbastado | 10 | Unidad | Discos Flap Metal G80. | Discos Flap Metal G80. |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.450
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$ 13.445
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73151703
| Servicios de tratamiento de material anticorrosión | 1 | Galón | 1 Galón Galvanizado en Frío. | 1 Galón Galvanizado en Frío. |
$ 109.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.244
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$ 109.244
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39101601
| ampolletas halógenas | 6 | Unidad | Ampolletas H4 24Volts. | Ampolletas H4 24Volts. |
$ 6.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.338
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$ 40.336
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73151703
| Servicios de tratamiento de material anticorrosión | 4 | Unidad | Anticorrosivo Negro. | Anticorrosivo Negro. |
$ 17.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.932
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$ 71.933
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46181703
| Máscara de soldador | 1 | Unidad | Máscara para Soldar. | Máscara para Soldar. |
$ 21.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.849
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$ 21.849
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Total Neto
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$ 1.279.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 243.024
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$ 1.522.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.