Orden de Compra. Nº2904-286-SE26 "Adquisición de Materiales para Reparaciones varias (PRE:229)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-286-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Reparaciones varias (PRE:229)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999006 PRE:229 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 243024,369434
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MAURICIO URIBE EIRL
Razón Social COMERCIALIZADORA MAURICIO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 78.211.016-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MAURICIO URIBE EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadEsmalte Sintético Rojo Bermellón.Esmalte Sintético Rojo Bermellón. $ 34.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.874 $ 34.874
30102004
Lámina de acero5UnidadPlanchas de Acero Laminado 1x3x5mm.Planchas de Acero Laminado 1x3x5mm. $ 197.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.395 $ 987.395
23153138
Cabezales de corte o desbastado10UnidadDiscos Flap Metal G80.Discos Flap Metal G80. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
73151703
Servicios de tratamiento de material anticorrosión1Galón1 Galón Galvanizado en Frío.1 Galón Galvanizado en Frío. $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244
39101601
ampolletas halógenas6UnidadAmpolletas H4 24Volts.Ampolletas H4 24Volts. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.338 $ 40.336
73151703
Servicios de tratamiento de material anticorrosión4UnidadAnticorrosivo Negro.Anticorrosivo Negro. $ 17.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.932 $ 71.933
46181703
Máscara de soldador1UnidadMáscara para Soldar.Máscara para Soldar. $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.849 $ 21.849
Total Neto $ 1.279.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.024
TOTAL OC $ 1.522.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.