Orden de Compra. Nº2904-442-SE26 "Adquisición de Materiales de Construcción - Muelle de Los Enamorados (PO N°378)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-442-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Construcción - Muelle de Los Enamorados (PO N°378)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error de digitación
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-18-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999006 - PO N°378 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 20756,29996
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Adem SPA
Razón Social COMERCIAL ADEM SPA
R.U.T. 76.793.238-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Adem SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras6Unidad no definidaPOLINES 3 - 4" IPVPOLINES 3 - 4" IPV $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.678 $ 21.681
11121610
Maderas duras8Unidad no definidaPINO BRUTO 2 X 3 X 3.20PINO BRUTO 2 X 3 X 3.20 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.512 $ 21.513
11101712
Aleación ferrosa5Unidad no definidaFIERRO ESTRIADO 8 MMFIERRO ESTRIADO 8 MM $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.109
11121610
Maderas duras5Unidad no definidaPINO BRUTO 2 X 2 X 3.20PINO BRUTO 2 X 2 X 3.20 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244
11121610
Maderas duras5Unidad no definidaPINO 3 X 3 X 3.20 IPVPINO 3 X 3 X 3.20 IPV $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.588
31211903
Equipo para protección1Unidad no definidaCOLETO DOBLECOLETO DOBLE $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.109 $ 13.109
Total Neto $ 109.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.756
TOTAL OC $ 130.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.