Orden de Compra. Nº2904-515-SE26 "Adquisición de Materiales - Reparaciones Oficina Turismo ( PO N°436)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-515-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales - Reparaciones Oficina Turismo ( PO N°436)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-18-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220401001 - PO N°436 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 21525,29
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Adem SPA
Razón Social COMERCIAL ADEM SPA
R.U.T. 76.793.238-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Adem SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCerradura puerta scanaviniCerradura puerta scanavini $ 73.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.436 $ 73.436
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaGalón de pintura barniz alerceGalón de pintura barniz alerce $ 35.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.901 $ 35.901
31191501
Papeles de lija2Unidad no definidaLija de madera 60 Lija de madera 60 $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 774
31211904
Brochas1Unidad no definidaBrocha 3"Brocha 3" $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
Total Neto $ 113.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.525
TOTAL OC $ 134.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.