Orden de Compra. Nº
2904-72-SE20
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Materiales de Oficina - Programa Habitabilidad
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2904-72-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina - Programa Habitabilidad
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-61-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 - Programa Habitabilidad del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
Hualaihué
Impuesto
6386,5498
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar Cristina
Razón Social
MARGARITA BEATRIZ BUSTAMANTE JIMENEZ
R.U.T.
7.901.151-7
Sucursal
Bazar Cristina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
6
Unidad no definida
Archivadores
Archivadores
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.034
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad no definida
Tacos adhesivos
Tacos adhesivos
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
44121705
Portaminas
2
Unidad no definida
Portaminas
Portaminas
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
44121705
Portaminas
2
Unidad no definida
Minas
Minas
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
44122018
Lengüetas o encartes de archivos
12
Unidad no definida
Separadores
Separadores
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.529
44122010
Divisores
4
Unidad no definida
Resmas
Resmas
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.108
$ 13.109
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
Lapiceras
Lapiceras
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad no definida
Destacadores
Destacadores
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
44121708
Marcadores
2
Unidad no definida
Marcadores de pagina
Marcadores de pagina
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
44121708
Marcadores
1
Unidad no definida
Lápiz pilot
Lápiz pilot
$ 933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 933
$ 933
Total Neto
$ 33.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.387
TOTAL OC
$ 40.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.