Orden de Compra. Nº2904-940-SE20 "Adquisición de Insumos de Aseo - Oficina PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-940-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Aseo - Oficina PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-62-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 - Oficina PRODESAL del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 7488,2325
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAULIO RODRIGO
Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA
R.U.T. 76.486.156-6
Sucursal BRAULIO RODRIGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaLimpia pisos poettLimpia pisos poett $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143
47131816
Desodorantes2Unidad no definidaGlade aerosolGlade aerosol $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773
12131706
Cerillas1Unidad no definidaCaja de fósforo copihueCaja de fósforo copihue $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaQuix 500 mlQuix 500 ml $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
12141901
Cloro Cl3Unidad no definidaCloro gelCloro gel $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.261
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definidaPaños multiuso cloroxPaños multiuso clorox $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437 $ 1.437
47131814
Limpiadores o pulidores de metal3Unidad no definidaPastillas de baño gladePastillas de baño glade $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445 $ 2.445
14111704
Papel higiénico2Unidad no definidaPapel higiénico elite 25 mPapel higiénico elite 25 m $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798 $ 1.798
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaNova clásicaNova clásica $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.815
47131603
Esponjas1Unidad no definidaEsponja bonobril x 3 unidadesEsponja bonobril x 3 unidades $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
47131816
Desodorantes3Unidad no definidaLysoformLysoform $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.866 $ 7.866
42132205
Guantes quirúrgicos1Unidad no definidaGuantes amarilloGuantes amarillo $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
15121517
Jabones lubricantes1Unidad no definidaJabon liquido lesancyJabon liquido lesancy $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
24111503
Bolsas de plástico6Unidad no definidaBolsas de basura impeke 50x70Bolsas de basura impeke 50x70 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
Total Neto $ 39.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.488
TOTAL OC $ 46.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.